Mês | Junho |
Empenho | 161105 |
Data de emissão | 10/06/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPART. DE OBRAS PUBLICAS |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
Valor Empenhado | R$ 88,78 |
Valor Liquidado | R$ 88,78 |
Valor Pago | R$ 88,78 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 128BITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***771210001** |
Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 1350, MARQUES, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2022 |
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36 |
1 |
88,78 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2022 |
88,78 |
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