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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho529009
Data de emissão29/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.049,99
Valor LiquidadoR$ 5.049,99
Valor PagoR$ 5.049,99
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***836183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VW 15190 PLACA:QRU1411 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados do Credor
Nome do CredorA DE SOUSA LTDA
CPF/CNPJ***617400001**
EndereçoDEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, 64601382
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-F
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/05/2025 9 1 5.049,99
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000259 0000001 30/05/2025 5.049,99